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  • 威寧審計監督“雙線聯動”助力高質量發展

    發布時間:2022-01-27 點擊量:

    部署監事會監督工作.jpg

    部署監事會監督工作

    召開工作例會研究審計工作.JPG

    召開工作例會研究審計工作

    南寧威寧集團統籌兼顧審計監督與監事會監督、協調配合政府監督、跟進督促審計整改等各方面工作,全面提升內部監督工作質量和效率,護航企業經濟效益提高。據統計,2021年全年,集團共完成審計監督等各類工作66項,其中,審計巡查23項、監督指導監管單位開展審計項目工作13項。

    積極發揮審計監督效能。持續對混合所有制企業開展審計監督,為混改企業優化治理、規范管理建言獻策。針對發現的問題和薄弱環節開展內部控制審計,為企業提高管理標準、及時堵塞管理漏洞、加強風險防控給出完善建議。同時,嚴格按照經濟責任審計有關規定,組織深入開展監管單位領導人員經濟責任審計,客觀評價領導人員經濟責任履行情況,深挖細查存在的問題,為強化領導干部和企業負責人的經濟責任意識、自我約束意識,促進黨風廉政建設貢獻審計力量。

    充分發揮監事會力量。各派駐監事會堅守監督本質,全面梳理、明確對各監管單位的監管重點,將日常監督檢查和年度監督檢查相結合,同時與內部審計協調監督目標、監督手段,咬定青山不放松,促進問題得到根本性整改。

    持續溝通協調外部監督。高度重視、全力配合各項政府審計監督,及時提供審計所需資料、及時回復政府審計關切的內容、及時組織審計發現問題的整改,發揮好外部監督“中繼器”作用,變監督壓力為動力,促進企業持續加強管理、改善經營、提高效益。

    下一步,集團將繼續堅持黨對審計工作領導,聚焦主責主業、組織治理、內部控制和風險管理,強化審計整改,深化審計監督與服務的廣度深度,推動內部監督形成合力,提升審計結果運用成效,保駕護航集團“十四五”改革發展。

    (通訊員 韋瑋/文 韋瑋 陳周碩/圖 編輯 陳周碩 黃欣)

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